d. Proceso compras y proveedores

Registra tus compras

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¿Qué es una factura de compra?

La factura de compra es un documento que registrar la adquisición de inventarios, bienes y servicios algunos de ellos serán posteriormente comercializados por la empresa.

Para registrar un comprobante contable que contabilice compras es necesario ingresar por cualquiera de las siguientes rutas:

  1. En la página principal con el icono   Comprobante contable.

  1. Seleccionar el módulo de Contabilidad – Crear – Comprobante Contable.

Al ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana.

En ella es necesario diligenciar los siguientes campos:

  1. Campos de carácter general:

  • Tipo: Es necesario seleccionar el tipo de comprobante contable a utilizar, para ello es obligatorio que ya estén previamente creados.
  • Número: Este campo se habilita de acuerdo a los parámetros definidos en el comprobante contable, pues corresponde al número de comprobante que será contabilizado y se puede asignar en forma manual o el programa lo controla de forma automática.
  • Fecha de elaboración: El sistema permite seleccionar el año, mes y día en el cual se requiere realizar la contabilización del comprobante de compra.

Detalle de la compra:

En esta sección se adicionan cada una de las cuentas contables de impuestos, activos, inventarios y/o servicios que se están adquiriendo y corresponden a:

  1. Campos de carácter específico:

  • Cuenta contable: Es necesario digitar o hacer la búsqueda de las cuentas contables a utilizar.
  • Tercero: Es necesario realizar la búsqueda o crear al tercero sobre el cual se está ingresando la información, en el caso de las compras corresponde al Nit del proveedor.
  • Detalle: Esta opción se activará únicamente dependiendo de la cuenta contable relacionada.

Cuentas de impuestos: Debe estar relacionada en el catálogo de impuestos.

Y el programa de manera automática asigna la relación en la creación de la cuenta contable.

En cuyo caso el sistema habilita un nuevo recuadro:

Donde es necesario seleccionar el impuesto, la base de la transacción y la naturaleza del registro.

El valor del impuesto el sistema lo calcula de manera automática tomando el monto registrado en la base y le aplica el porcentaje definido para el impuesto seleccionado.

 

Cuentas de proveedores: Debe estar marcada como cuenta por pagar y con vencimiento de proveedores.

En cuyo caso el sistema habilita un nuevo recuadro donde es necesario marcar la opción de vencimientos:

En ella es necesario incorporar los datos del vencimiento (número del documento- número de cuotas, fecha de vencimiento, entre otros).

  • Descripción: El programa trae el nombre de la cuenta contable pero estos datos pueden ser modificados.
  • Centro de costo: Se habilita si la empresa hace uso de esta opción y en los parámetros del documento se marcó su utilización.
  • Débito/Crédito: Es necesario digitar el valor de la transacción en la correspondiente columna dependiendo del tipo de registro que se está incorporando.
  • Observaciones: En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de la compra (Ejemplo. Documento escaneado con la factura de venta expedido por el proveedor).

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana para contabilizar el comprobante, esto se realizara una vez los registros estén cuadrados, es decir, la sumatoria de los débitos este igual a la sumatoria de los créditos.

Donde es posible:

  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
  • Guardar el documento e inmediatamente realizar otro comprobante.
  • Solamente guardar el documento en el programa.

Una vez contabilizado el comprobante es posible visualizar el documento en pantalla:

Adicional al momento de consultar el Comprobante contable en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos:

Los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

  1. Descargar e Imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el computador para enviarlo a impresión.
  2. Más: Por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales al comprobante contable; estos son:
  • Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver contabilización.
  • Copiar le comprobante.
  • Comprobante favorito.

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